Risk and Internal Controls Operations Manager – International Technology Leader – Krakau – Polen

Gehalt
Competitive Salary Package
Standort
Europa Polen
Nach Datum
25 Jan. 2024
Beschäftigungsverhältnis
Vollzeit
Auftragsnummer
15220
Sparte
Audit & Risiko
Compliance, interne Kontrollen & Recht
IT Audit, Technologie & Cyber Security
Berater

Wir stellen im Auftrag eines internationalen Technologieführers ein, der die Zukunft der industriellen Digitalisierung prägt. Wir unterstützen ein seriöses und etabliertes Unternehmen bei der Verbesserung ihres Service Centers in Krakau und schaffen eine globale Reichweite. Wir suchen einen Multi Assurance, Risk and Internal Controls Operations Manager mit nachgewiesener Fähigkeit, die Methodik für Audits, Risiken und interne Kontrollen effektiv zu arbeiten und zu verstehen.

Für diese Rolle müssen Sie auf globaler Ebene arbeiten, Beziehungen zwischen internationalen Servicecentern aufbauen, als Experte bei der Empfehlung, wie Prozesse zu standardisieren und zu zentralisieren sind, und jemanden, der auf globaler Ebene denken kann. Die Rolle umfasst die Entwicklung, Aufrechterhaltung und Bereitstellung von Wissen über Sicherheit, Risiko und interne Kontrollen und die Schulung aller Interessengruppen auf der ganzen Welt unter Einsatz der neuesten verfügbaren Technologieoptionen auf die beste und kostengünstigste Weise.

Risiko und interne Kontrollen Operations Manager Aufgaben:

• Sie sind für die Ausarbeitung von Plänen und die Sequenzierung der Zentralisierung von Aktivitäten verantwortlich, beginnend mit der Überwachung und dem Übergang zur „nächsten Ebene der Unterstützung“
• Sie stellen Ad-hoc-Berichte und Statistiken nach Bedarf zur Verfügung, entwickeln und melden KPIs und passen sich an, wenn sich Fakten und Umstände ändern
• Überwachung der Qualität der von Prozess- und Kontrollbesitzern ausgeführten Arbeit, Maßnahmen, bei denen Qualitätsverbesserungen erforderlich sind, und Identifizierung von „Hot Spots“, in denen Maßnahmen erforderlich sind
• Proaktive Entwicklung von Reportings, um manuelle Vorbereitungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass gemeldete Informationen im Tool leicht verfügbar sind
• Sie werden an der internen Ad-hoc-Kontrolle oder verwandten Projekten beteiligt sein, einschließlich der Analyse der Auswirkungen auf den bestehenden internen Kontrollrahmen und der Ergreifung von Korrekturmaßnahmen, wenn Abweichungen vom Plan oder der Qualität der Umsetzung auftreten

Profil:

• Sie haben 8-10 Jahre Erfahrung in DenFinanz-, Prüfungs-, Versicherungs-, Risiko- oder internen Kontrollbereichen
• Sie haben einen Universitätsabschluss in Finanz-, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Berufsqualifikation, der CPA/CIA/CISA entspricht
• Ihr Business-Englisch wird fließend sein
• Sie verfügen über ein gutes Verständnis der Methodik und Praxis für Die Sicherheit, Risiken und interne Kontrollen sowie über gute Geschäftskenntnisse und Arbeitserfahrungen in den Bereichen Prozessverbesserungen
• Ihre Erfahrung hängt mit großen multinationalen Matrix-Organisationen zusammen, die unternehmensweite Initiativen umsetzen, einschließlich der laufenden Überwachung der Umsetzung und der erforderlichen Korrekturmaßnahmen.
• Ihre Erfahrungen mit neuen Technologien, d.h. Data Analytics oder Continuous Control Monitoring, wären ein Pluspunkt

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, senden Sie bitte einen aktualisierten Lebenslauf an Paul Jarrett unter paul@renaix.com.